Leistungen des Amtes 51
Haushaltsdiagramm
-196.475,14 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-196.475,14 €
46,19%
178.974,48 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
178.974,48 €
42,08%
-26.597,41 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-26.597,41 €
6,25%
-12.789,58 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-12.789,58 €
3,01%
-10.093,36 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.093,36 €
2,37%
-389,36 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-389,36 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 178.974,48 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -246.344,85 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -67.370,37 € |
Finanzergebnis | |
19: Finanzerträge | 0 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -67.370,37 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -67.370,37 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -74.672,81 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -74.672,81 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |